Добрый день. Возникла такая ситуация: в налоговой накладной указали ИНН не того покупателя в ноябре, сделали отрицательную корректировку но уже в декабре. Вопрос: нужно ли включать эту налоговую в декларацию за ноябрь, а корректировку в декларацию за декабрь?