Добрый день.
В марте приобрели пакеты для упаковки товара на сумму 9 000 без НДС. Оприходовали на Д41 счет, вот они "болтаются" по количеству на складе и по сумме по 41 счету.
Как правильно их списать? Можно ли списать сразу всё в 3 квартале? И верно ли, что оприходованы на 41, а не 10? Организация продает оборудование-торговля.